Pemeriksaan Akuntansi

Judul-Judul Tesis di bawah ini dapat anda download sepuasnya dengan syarat hanya dijadikan sebagai bahan referensi untuk mengerjakan Tesis, Skripsi atau Tugas Kuliah anda. Mohon jangan diplagiat. Selamat mendownload…

Judul :

Laporan Akuntan Publik : Standard Dan Penyimpangannya

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Suatu Pemeriksaan Akuntan Atas Piutang Dagang Dan Penjualan Pada PT. X

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Terhadap Aktiva Tetap Pada Perusahaan Jasa PT. X

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Piutang Tak Tertagih: Pemeriksaan Pengendalian Dan Pengaruhnya Atas Penghasilan PT. X

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Audit Atas Siklus Perolehan Dan Pembayaran Untuk Menentukan Kewajaran Saldo-Saldo Laporan Keuangan

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Analisa Atas Peranan Pengendalian Mutu Terhadap Kualitas Kerja Kantor Akuntan Publik X

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Akuntan Atas Penjualan Dan Piutang Pada PT. X

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Auditor Terhadap Etika Profesi

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Tinjauan Etika Profesi Akuntan Dalam Hal Independensi, Integritas, Dan Ebjektivitas Pada Kantor Akuntan Publik Di Surabaya

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Aktiva Tetap Pada Perusahaan Jasa Tour And Travel PT. X

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Evaluasi Pengendalian Aplikasi Pada System Pengelolahan Data Elektronik PT. X

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pengendalian Atas Penjualan Pada PT. X

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Analisa Penerapan System Manajemen Mutu Pada Kantor Akuntan Publik “Y” Yang Bersertifikat ISO 9001

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Operasional Terhadap Proses Produksi Pada Unit Usaha Pada PT. Pertamina

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Akuntan Atas Penjualan, Piutang Usaha Dan Penerimaan Kas Untuk Menilai Kewajaran Penyajiannya Dalam Laporan Keuangan Pada PT. X

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Analisis Pengujian Substansi Atas Saldo Piutang PT. X Dengan Pendekatan Audit Statistic Untuk Menilai Kewajaran Penyajian Saldo Piutang PT. X

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Hasil Audit Intern Dalam Prosedur Kredit Dapat Membantu Manajemen Mengurangi Resiko Kredit

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Operasional Atas Proses Produksi Pada PT. Indofood Sukses Makmur

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Penentuan Jumlah Bukti Audit Melalui Model Resiko Audit

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Audit Manajemen Atas Kegiatan Penjualan Pada PT. X

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Penjualan Pada PT. Alfamart

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Akuntan Atas Pendapatan Dan Piutang Usaha Pada PT. Jaya Pari Steel

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Evaluasi Bukti Audit Dan Dokumentasi Pendukung Lainnya Dalam Pemberian Pendapat Auditor (Studi Kasus Pada K.A.P. “Z”)

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Evaluasi Kecukupan Pengungkapan Laporan Keuangan Pada PT. X Tahun 2009 Tentang   Hubungan Istimewa

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Penjualan Pada Toko Sandal Bagus

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Studi Komperatif Persepsi Terhadap Independensi Penampilan Akuntan Publik Antara Kantor Akuntan Publik Afiliasi Dengan Kantor Akuntan Publik Lokal Di Semarang

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Penjualan Dan Piutang Pada PT. Beton Jaya

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Peranan Controller Dalam Perencanaan Dan Pengendalian Penjualan Pada PT. X

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Operasional Atas Siklus Penggajian Yang Dilakukan Oleh Internal Audit Dapat Meningkatkan Pengendalian Intern Pada PT. X

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Perbedaan Persepsi Antara Auditor Dengan Masyarakat Tentang Tanggung Jawab Auditor Yang Menimbulkan Expectation GAP

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemahaman Kode Etik Akuntan Dikalangan Mahasiswa Akuntansi Sebagai Calon Akuntan

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Analisis Fungsi Dan Kedudukan Internal Auditor Pada PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Peranan Bank Indonesia Atas Penerapan Etika Profesi Internal Auditor Dalam Sektor Perbankan

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Peranan Akuntan Publik Dalam proses Go Public Suatu Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. X)

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Tinjauan Atas Profesionalisme Satuan Pengawasan Intern Di PDAM Surabaya Dalam Upaya Meningkatkan Profesionalisme Kerja

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Analisis Manfaat Audit Internal Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Kegiatan Operasional Giro Pada PT. Bank BNI

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Evaluasi Atas Perencanaan Audit Pada Kantor Akuntan Publik X

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Penerapan Stastical Sampling Dalam Pemeriksaan Transaksi Penjualan Suku Cadang PT. X

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pengaruh Time Budget Pressure Terhadap Perilaku Disfungsional Staf Auditor (Studi Kasus Pada K.A.P. Hanadi, Sandoko dan Sandjaja)

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Persepsi Auditor Terhadap PSAK. No. 55. Akuntansi Instrument Derivative Dan Akitivitas Lindung Nilai (Survey Pada Beberapa Kantor Akuntan Publik Di Semarang

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Evaluasi Tanggung Jawab Auditor Atas Pernyataan Pendapat Sehubungan Dengan Going Concern Perusahaan Akibat Krisis Finansial Global

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Atas Siklus Penjualan Pada PT. X

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Evaluasi Mengenai Pengungkapan Informasi Yang Memadai Dalam Laporan Keuangan PT. X

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Peranan Etika Profesi Dalam Meningkatkan Profesionalisme Internal Auditor Pada PT. X

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Operasional Atas Penjualan Dan Piutang Pada PT. Arya Jaya Sakti

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Yang Mengalami Kerugian Akibat Selisih Kurs

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Analisis Pengaruh Going Concern Terhadap Audit Report

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Akuntasi Atas Siklus Penjualan Piutang Usaha Pada PT. XYZ

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Evaluasi Satuan Kerja Audit Intern Atas Sistem Biro Pada Bank Bisnis International Cabang Surabaya

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Peranan SPI Dalam Peningkatan Efisiensi Manajemen SDM PT. PELNI

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Pegawai Pada Hotel Sahid Surabaya

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Evaluasi Peranan Satuan Kerja Audit Intern Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Cabang Terhadap Ketentuan-Ketentuan Intern Perusahaan Di PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Evaluasi Pemahaman Auditor Terhadap Etika

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Audit Pemasaran Dengan Menggunakan Analisis Efektifitas Dan SWOT Pada Perusahaan Farmasi PT. Pradja Pharin

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Atas Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Melalui Operasional Audit Untuk Meningkatkan Pengendalian Intern Pada PT. X

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Tinjauan Terhadap Sistem Audit Lingkungan Atas Perhubungan Dan Perkembangan Lingkungan Pada PT. Kalbe Farma

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Kepegawaian Pada Hotel Brantas Surabaya

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pengaruh Sikap Mental Auditor Internal Atas Kualitas Hasil Kerjanya

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Tinjauan Atas Audit System Manajemen Mutu ISO 9000 Oleh Sucofindo International Certification Services (SICS)

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pengaruh Independensi Dalam Profesi Akuntan Publik

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Aktiva Tetap Pada Perusahaan Perjalanan Wisata PT. X

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Manajemen Audit Atas Pelaksanaan Sistem Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada PT. GE Lighting Indonesia

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Studi Persepsi Mahasiswa, Auditor Dan Pemakai Laporan Keuangan Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Auditor

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Operasional Pembelian Suku Cadang Pesawat Pada PT. Garuda Indonesia

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Evaluasi Struktur Pengendalian Intern Atas Siklus Penjualan Dan Penerimaan Kas Pada PT. Wadin Pertiwi

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Evaluasi Terhadap Pengungkapan Transaksi Antar Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa Serta Dampaknya Terhadap Laporan Keuangan Konsolidasi (Studi Kasus Pada PT. Telkom)

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Audit Di KAP X

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Faktor-Faktor Yang Memberikan Indikasi Adanya Perusahaan Yang Merugikan Kekayaan Negara Sehingga Diperlukan Pemeriksaan Khusus (Studi Kasus Pada PT. Asuransi X)

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Tindakan Supervisi Dan Kepuasan Akuntan Pemula Di Satuan Kerja Audit Internal

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Tinjauan Nilai-Nilai Etika Atas Pengambilan Keputusan Etis Auditor Berdasarkan Pendekatan Standar Moral

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas Dengan Teknologi Dan Pemanfaatan TI Terhadap Kinerja Akuntan Publik

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Operasional Atas Sistem Pengendalian Persediaan Bahan Baku Untuk menilai Efektifitas Pada PT. X

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Penerapan Statistical Sampling Untuk Memperoleh Kecukupan Bukti Dalam Transaksi Penjualan Semen Domestik Pada PT. Semen Cibinong Tbk

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Tindakan Supervisi Dan Kepuasan Kerja Akuntan Pemula Di Kantor Akuntan Publik

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Peranan Internal Auditor Dalam Sistem Pengendalian Internal Kas Pada PT. Duraquiet Cemerlang

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Atas Aktiva Tetap Pada PT. Fast Food Indonesia

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Analisis Pengaruh Going Concern Terhadap Laporan Auditor Pada Beberapa Perusahaan Di BEI

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pengaruh Pemeriksaan Internal Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Operasional Divisi Penjualan Dan Pemasaran Pada PT. Wisma Nusantara International

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Peranan Pemeriksaan Operasional Dalam Meningkatkan Efesiensi dan Efektivitas Fungsi Pemasaran Pada PT. X

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indenpendensi Sikap Mental Akuntan Publik

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Persediaan Barang Jadi Pada PT. Pantja Tunggal Knitting Mil Semarang

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Penjualan Dan Piutang Pada Toko Vany & Billy Jaya

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Pengendalian Intern Persediaan Pada PT. Vedem Putra Sakti

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Analisis Peramalan Dan Pengendalian Persediaan Bahan Baku Pada CV. Gen – Hut Garment

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pengujian Small Firm Effect Pada Kondisi Bearish Dan Bullish Di Bursa Efek Indonesia

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Analisa Evaluasi Akuntansi BOT Studi Kasus Pada PT. Adhi Realty Sesuai Dengan PSAK No. 39

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Kepegawaian Pada Rumah Sakit Islam Surabaya

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Evaluasi Struktur Pengendalian Internal Atas Proses Produksi Untuk Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi Pada PT. Nugraha Artha Kencana

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Audit ManajemenAtas Sumber Daya Manusia Pada PT. Tajri Rizki Untuk Mengevaluasi Tingkat Efektivitas Dalam Fungsi Perekrutan Dan Pelatihan Karyawan

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Audit Atas Penjualan Dan Piutang Usaha Hotel Cempaka Jakarta Tahun Buku 2009

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Intern Atas Pelaksanaan Strategi Perusahaan Untuk Mengantisipasi Fraud Dalam Penetapan Good Corporate Governance (Studi Kasus Prosedur Pembelian PT. Unilever Tbk Tahun 2002

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Penerapan Audit Lingkungan Untuk Menilai Efektivitas Sistem Manajemen Lingkungan Pada Perusahaan Industri Baja PT. Krakatau Steel

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Audit Operasional Atas Bagian Penjualan PT. X

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Peranan Pengendalian Intern Atas Penjualan Piutang Dan Penerimaan Kas Dalam Meningkatkan Kegiatan Operasi Perusahaan Pada PT. Posmi Steel Indonesia

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Laporan Pemagangan Pada PT. Sucofindo (Persero)

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Fungsi Internal Audit Dalam Pemberian Kredit Pada Bank X

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Audit Dikantor Akuntan Publik “X” Dan Kantor Akuntan Publik “Y”

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Operasional Atas Sistem Pembelian Suku Cadang Mobil Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada PT. Tunas Ridean Tbk

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Persepsi Akuntan Dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Etika Bisnis

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemahaman Auditor Terhadap Kode Etik

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Penerapan Audit Keuangan Dan Audit Kinerja Untuk Dana Bantuan Luar Negeri Dari Agency International Development Pada Lembaga X

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Peran Internal Audit Terhadap Pengendalian Intern Atas Penjualan Produk Kartu Halo Telkomsel

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Perbedaan Persepsi Antara Mahasiswa Akuntansi, Internal Auditor Dan Investor Terhadap Profesi Akuntan Publik

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Penerapan Prosedur Internal Audit Atas Transaksi Kas

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Internal Atas Aktivitas Produksi Dengan Menggunakan Metode Manufacturing Cycle Efficiency Dapat Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada PT. Jaya Garment Sukses Makmur

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Evaluasi Pengendalian Intern Atas Bagian Persediaan Barang Jadi Pada PT. Satyaraya Keramindo Indah

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Peran Internal Audit Terhadap Pengendalian Intern Atas Penjualan Produk Kartu Halo PT. Telkomsel

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pengaruh Supervisi Terhadap Kepuasan Kerja Para Akuntan Pemula Pada Kantor Akuntan Publik Besar Di Jakarta

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Audit Operasional Atas Fungsi Kepegawaian Pada PT. Pelni

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Peranan Audit Internal Suatu Perusahaan dalam Mengatasi dan Mengungkapkan Terjadinya Praktek Kecurangan pada PT. Bank BNI (Persero)

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pentingnya Pengendalian Intern Untuk Mencegah Kecurangan Pada Penjualan

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Sukses Berkarir Di KAP Dalam Perspektif Mahasiswa Akuntansi

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Operasional Pada PT. Telkom

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Rentang Waktu Penyajian Laporan Keuangan Ke Publik Pada Perusahaan – Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pengaruh Pengendalian Internal Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecandrungan Kecurangan Akuntansi Pada Perusahaan Ritel Di Kota Manado, Kota Tomohon Dan Kota Bitung

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Operasional Atas Bagian Penjualan PT. Fly Powerindo

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Operasional Atas Fungsi Kepegawaian Dan Sistem Penggajian Pada Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. Saiful Anwar

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Matrelialitas Dalam proses Pengauditan Laporan Keuangan

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay Dan Time Liners Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Potret Karakteristik Kualitatif Informasi Akuntansi Versi Auditor Dan Investor

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pemeriksaan Operasional Atas Penjualan Dan Piutang Usaha Guna Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada PT. Indo Metal Jaya Pratama

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Preferensi Karakteristik Kualitatif Informasi Akuntansi Versi Manajer Dan Auditor

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Hubungan Audit Operasional Dan Pengelolaan Persediaan Barang Dagangan Terhadap Peningkatan Laba Pada PT. Pusri (Persero) Palembang Bulan Mei 2007

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Kedudukan Dan Fungsi Internal Auditor Pada PT. Citra Bangun, Medan

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Menganalisa Pengendalian Internal Terhadap Persediaan Dan Kultur Organisasi Guna Mencegah Kecurangan (Fraud) Pada Rumah Sakit Panca Dharma

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Implementasi Audit Berbasis Resiko Pada Operasional, Kantor Cabang Oleh Internal Auditor (Studi Kasus Pada PT. Bank Mandiri Persero Tbk)

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas Dan Solvabilitas Terhadap Opini Audit Dengan Going Concern (Studi Empiris) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2004-2007

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay Pada Perusahaan Perbankan Dan Asuransi Yang Terdaftar Di BEI

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Independensi Akuntan Publik

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pengaruh Komitmen Organisasional, Komitmen Profesional Dan Locus Of Control Terhadap Kepuasan Kerja Akuntan Publik

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Pengaruh Gender, Etika Profesional Dan Independency Terhadap Audit Judgement (2010)

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

PEMERIKSAAN OPERASIONAL UNTUK MENILAI EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS FUNGSI PENJUALAN PADA PT. X

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

OPERASIONAL AUDIT ATAS FUNGSI PENJUALAN UNTUK MENILAI TINGKAT EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PADA PT. X

Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Daftar Pustaka

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.